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   奉贤区委组织部
区委组织部2017年度部门决算公开
(发稿时间:2018-08-14  阅读次数:176)

 

 

    

 

  

中共上海市奉贤区委

组织部

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共上海市奉贤区委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置

 

第二部分 中共上海市奉贤区委组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共上海市奉贤区委组织部2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

                                                            


第一部分    中共上海市奉贤区委组织部概况

 

一、主要职能

 中共上海市奉贤区委组织部是财政拨款的行政单位。

主要职能包括:

1.负责区管领导班子的考察,并提出调整、配备的意见和建议;负责区管干部的考察工作和办理任免、退休、因私出国(境)审批、因公出国(境)政审等手续;组织实施全区党群机关参照国家公务员管理工作;会同有关部门做好后备干部和妇女干部、少数民族干部、非中共党员干部的考察、选拔工作;指导领导班子的思想作风建设,指导各单位召开民主生活会;会同有关部门承办有关干部的调配、交流及安置事宜。

2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和本区的实际,研究制定干部队伍建设的政策、措施,指导和实施培养选拔中青年干部工作;调查了解全区人才工作情况,参与制定有关人才工作政策,检查有关人才政策的贯彻执行情况;会同有关部门抓好领军人才、拔尖人才和优秀青年人才队伍的建设。

3.研究和指导本区党的组织、干部、人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作和机构改革工作的有关政策。

4.主管全区干部教育工作;制订本区干部教育规划、意见;组织培训区管干部和中青年干部以及组织部门负责人;指导、检查全区干部教育工作。

5.综合协调和宏观指导全区的干部监督工作;对全区领导干部和干部选拔任用工作进行监督;及时向区委、市委组织部汇报和反映重要情况,提出建议。

6.研究和指导全区党的基层组织建设;承办区党的代表大会等有关工作,指导基层党代会的有关工作;协调、规划和指导全区党员教育工作;主管全区的党员发展和管理工作。

7.负责全区党员电化教育的管理、指导、协调工作,党员电化教育片拍摄、播放的管理。

8.指导全区离(退)休干部工作,指导、参与制定区老干部工作的有关政策。

9.研究制定新时期加强组织部门自身建设的意见和措施;负责全区党费的收缴、管理和使用;负责全区党员、干部报表统计工作;做好接转党组织关系、文书档案等事项的管理工作;受理党员、干部的申诉,做好来信来访处理;负责全区党报党刊的征订、分发以及组工信息编辑工作。

10.负责对全区组织系统的信息化建设实施统一管理。

11.承办区委交办的其他事项。

 

 

二二、机构设置

中共上海市奉贤区委组织部单位设8个内设机构,即:办公室、研究室、组织人事信息管理科、干部科、干部教育科、干部监督室、人才工作科、组织科。

 

 

 

                              


第二部分    中共上海市奉贤区委组织部2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 2,251.08

一、一般公共服务支出

2,022.97

 其中:政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

二、上级补助收入

0

三、国防支出

0

三、事业收入

0

四、公共安全支出

0

四、经营收入

 0

五、教育支出

12.14

五、附属单位上缴收入

 0

六、科学技术支出

0

六、其他收入

1.34

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

58.48

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

30.6

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

 123.32

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

本年收入合计

2,252.42

本年支出合计

2,247.52

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

4.9

总计

2,252.42

总计

2,252.42

                   

 

 

2017年度收入决算表

单位:万元

    

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

行号

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

  

2,252.42

2,251.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.34

2

201

 

 

一般公共服务支出

2,027.88

2,026.54

0.00

0.00

0.00

0.00

1.34

3

201

32

 

组织事务

2,027.88

2,026.54

0.00

0.00

0.00

0.00

1.34

4

201

32

01

行政运行

591.36

590.02

0.00

0.00

0.00

0.00

1.34

5

201

32

02

一般行政管理事务

1,436.52

1,436.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

205

 

 

教育支出

12.14

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

205

08

 

进修及培训

12.14

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

205

08

03

培训支出

12.14

12.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

208

 

 

社会保障和就业支出

58.48

58.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

208

05

 

行政事业单位离退休

58.48

58.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

58.13

58.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

210

11

 

行政事业单位医疗★

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

210

11

01

行政单位医疗★

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

221

 

 

住房保障支出

123.32

123.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

221

02

 

住房改革支出

123.32

123.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

221

02

01

住房公积金

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

221

02

03

购房补贴

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

2017年度支出决算表

单位:万元

    

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

行号

合计

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

  

2,247.52

798.85

1,448.67

0.00

0.00

0.00

2

201

 

 

一般公共服务支出

2,022.97

586.45

1,436.52

0.00

0.00

0.00

3

201

32

 

组织事务

2,022.97

586.45

1,436.52

0.00

0.00

0.00

4

201

32

01

行政运行

586.45

586.45

0.00

0.00

0.00

0.00

5

201

32

02

一般行政管理事务

1,436.52

0.00

1,436.52

0.00

0.00

0.00

6

205

 

 

教育支出

12.14

0.00

12.14

0.00

0.00

0.00

7

205

08

 

进修及培训

12.14

0.00

12.14

0.00

0.00

0.00

8

205

08

03

培训支出

12.14

0.00

12.14

0.00

0.00

0.00

9

208

 

 

社会保障和就业支出

58.48

58.48

0.00

0.00

0.00

0.00

10

208

05

 

行政事业单位离退休

58.48

58.48

0.00

0.00

0.00

0.00

11

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

58.13

58.13

0.00

0.00

0.00

0.00

12

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

13

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

14

210

11

 

行政事业单位医疗★

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

15

210

11

01

行政单位医疗★

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

16

221

 

 

住房保障支出

123.32

123.32

0.00

0.00

0.00

0.00

17

221

02

 

住房改革支出

123.32

123.32

0.00

0.00

0.00

0.00

18

221

02

01

住房公积金

30.32

30.32

0.00

0.00

0.00

0.00

19

221

02

03

购房补贴

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,251.08 

一、一般公共服务支出

2,022.97

2,022.97

0 

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

0

0

 

 

三、国防支出

0

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

 

 

五、教育支出

12.14

12.14

0

 

 

六、科学技术支出

0

0

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

八、社会保障和就业支出

58.48

58.48

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

30.6

30.6

0

 

 

十、节能环保支出

0

0

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

0

0

 

 

十二、农林水支出

0

0

0

 

 

十三、交通运输支出

0

0

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

十六、金融支出

0

0

0

 

 

十七、援助其他地区支出

 0

0

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

十九、住房保障支出

123.32

123.32

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

二十一、其他支出

0

0

0

本年收入合计

2,251.08

本年支出合计

2,247.52

2,247.52

0

年初财政拨款结转和结余

0 

年末财政拨款结转和结余

3.56

3.56

0

      一般公共预算财政拨款

0

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

总计

2,251.08

总计

2,251.08

2,251.08

0

 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

     

 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

1

 

 

 

  

2,247.52

798.85

1,448.67

2

201

 

 

一般公共服务支出

2,022.97

586.45

1,436.52

3

201

32

 

组织事务

2,022.97

586.45

1,436.52

4

201

32

01

行政运行

586.45

586.45

0.00

5

201

32

02

一般行政管理事务

1,436.52

0.00

1,436.52

6

205

 

 

教育支出

12.14

0.00

12.14

7

205

08

 

进修及培训

12.14

0.00

12.14

8

205

08

03

培训支出

12.14

0.00

12.14

9

208

 

 

社会保障和就业支出

58.48

58.48

0.00

10

208

05

 

行政事业单位离退休

58.48

58.48

0.00

11

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

58.13

58.13

0.00

12

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出★

0.35

0.35

0.00

13

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.60

30.60

0.00

14

210

11

 

行政事业单位医疗★

30.60

30.60

0.00

15

210

11

01

行政单位医疗★

30.60

30.60

0.00

16

221

 

 

住房保障支出

123.32

123.32

0.00

17

221

02

 

住房改革支出

123.32

123.32

0.00

18

221

02

01

住房公积金

30.32

30.32

0.00

19

221

02

03

购房补贴

93.00

93.00

0.00

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

535.25

535.25

 

301

01

  基本工资

91.42

91.42

 

301

02

  津贴补贴

329.2

329.2

 

301

03

  奖金

0

0

 

301

04

  其他社会保障缴费

38.67

38.67

 

301

06

  伙食补助费

0

0

 

301

07

  绩效工资

0

0

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

50.06

 50.06

 

301

09

职业年金缴费

0.35

 0.35

 

301

99

  其他工资福利支出

25.56

25.56

 

302

 

商品和服务支出

138.73

 

138.73

302

01

  办公费

49

 

49

302

02

  印刷费

0

 

 0

302

03

  咨询费

0

 

0

302

04

  手续费

0

 

0

302

05

  水费

0

 

0

302

06

  电费

0

 

0

302

07

  邮电费

4.24

 

 4.24

302

08

  取暖费

0

 

0

302

09

  物业管理费

0

 

0

302

11

  差旅费

1.59

 

1.59

302

12

  因公出国(境)费用

 15.04

 

15.04

302

13

  维修(护)费

0

 

 0

302

14

  租赁费

0

 

0

302

15

  会议费

0

 

0

302

16

  培训费

0

 

0

302

17

  公务接待费

1.88

 

1.88

302

18

  专用材料费

0

 

0

302

24

  被装购置费

0

 

0

302

25

  专用燃料费

0

 

0

302

26

  劳务费

0

 

 0

302

27

  委托业务费

0

 

0

302

28

  工会经费

6.44

 

6.44

302

29

  福利费

28.31

 

28.31

302

31

  公务用车运行维护费

0

 

0

302

39

  其他交通费用

28.25

 

28.25

302

40

  税金及附加费用

0

 

0

302

99

  其他商品和服务支出

3.98

 

3.98

303

 

对个人和家庭的补助

124.86

124.86

 

303

01

  离休费

0

0

 

303

02

  退休费

0

0

 

303

03

  退职(役)费

0

0

 

303

04

  抚恤金

0

0

 

303

05

  生活补助

0

0

 

303

07

  医疗费

0

0

 

303

08

  助学金

0

0

 

303

09

  奖励金

0

0

 

303

11

  住房公积金

30.32

30.32

 

303